00558 力劲科技
实时 按盘价 升4.040 +0.160 (+4.124%)
集团简介
  - 集团主要从事热室及冷室压铸机、注塑机以及相关配件之设计、制造及销售。亦从事铸件业务。
  - 集团主要生产两类产品,分别为压铸机(热室压铸机及冷室压铸机),以及注塑机:
    (1)压铸机:用作压铸有色金属成汽车部件及元件、电脑、通讯及消费产品以及家用电器等不同类型的金属
       消费及工业产品。集团之热室压铸机锁模力介乎8吨至400吨,而冷室压铸机锁模力则介乎145吨
       至3000吨;
    (2)注塑机:用作生产玩具、电讯设备、电脑及电脑周边设备、消费类电子及其他家用或消费产品等塑胶产
       品,集团生产之注塑机锁模力介乎30吨至1300吨。
业绩表现2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019
  - 截至2023年9月止六个月,集团营业额减少3﹒7%至27﹒54亿元,股东应占溢利减少24﹒3%至
    2﹒05亿元。期内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利减少8﹒4%至7﹒2亿元,毛利率减少1﹒3个百分点至26﹒2%;
    (二)压铸机:营业额减少2﹒6%至19﹒97亿元,占总营业额72﹒5%,分部溢利减少24﹒1%至
       2﹒42亿元;
    (三)注塑机:营业额减少2﹒7%至6﹒78亿元,占总营业额24﹒6%,分部溢利减少23%至
       1921万元;
    (四)CNC加工中心:营业额减少47﹒1%至7948万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损721万元;
    (五)於2023年9月30日,集团持有现金及现金等值物6﹒67亿元,借款总额为17﹒72亿元。资
       本负债比率(债务净额除以总权益)为28﹒8%(2023年3月31日:26﹒9%)。
  - 2022∕2023年度,集团营业额增长10%至58﹒96亿元,股东应占溢利下降14﹒9%至
    5﹒32亿元。年内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利增加1﹒9%至15﹒97亿元,毛利率下跌2﹒1个百分点至27﹒1%;
    (二)压铸机:营业额增长16%至44﹒28亿元,占总营业额75﹒1%,分部溢利上升3﹒8%至
       6﹒86亿元;
    (三)注塑机:营业额减少12﹒8%至11﹒91亿元,占总营业额20﹒2%,分部溢利减少98﹒9%
       至174万元;
    (四)CNC加工中心:营业额上升53﹒1%至2﹒77亿元,分部溢利增长50﹒5%至2503万元;
    (五)於2023年3月31日,集团之现金及现金等值物为6﹒05亿元,借款总额为16﹒41亿元。资
       产负债比率(按负债净额除以权益总额计算)为26﹒9%(2022年3月31日:13﹒8%)。
公司事件簿2023  |  2021
  - 2023年9月,集团全资附属公司深圳力劲科技获先进制造产业投资基金二期出资11﹒5亿元人民币至
    15亿元人民币认购其权益。增资完成後,集团持有深圳力劲科技权益将被摊薄至83﹒81%至
    86﹒22%。深圳力劲科技主要从事设计、制造及销售压铸机。
  - 2023年12月,集团附属公司深圳力劲科技获若干投资者合共出资7﹒3亿元人民币认购其5﹒91%权
    益。增资完成後,集团持有深圳力劲科技权益将被摊薄至84﹒78%(若员工持股平台增资亦告完成,则为
    81﹒34%)。深圳力劲科技主要从事设计、制造及销售压铸机。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
09/09/2021十送一红股------
03/05/2021配售 / 发行60,000,000 普通股HKD 9.500--
股本
发行股数1,364,391,500
备注: 实时报价更新时间为 27/05/2024 15:21
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证券代号
公司名称(中/英/关键字)
行业