02342 京信通信
实时 按盘价 升0.680 +0.050 (+7.937%)
集团简介
  - 集团主要从事研究、开发、制造及销售无线电讯网络优化系统设备、提供相关工程服务,以及提供电信服务及
    相关增值服务。
  - 集团是一家集研发、生产、销售及服务於一体的移动通信周边设备专业厂商,为客户提供无线覆盖和传输的整
    体解决方案,於2003年在港交所主板上市,是国内同行业第一家上市公司。
  - 集团在广州科学城设有总部研发基地,在南京、美国佛吉尼亚及加利福尼亚分别设有研究所,已形成直放站、
    天馈及基站子系统、数位微波三大产品系列。
业绩表现2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019
  - 2023年度,集团营业额下跌6%至59﹒82亿元,股东应占溢利下降96﹒5%至670万元。年内,
    集团业务概况如下:
    (一)整体毛利下跌11﹒3%至16﹒63亿元,毛利率减少1﹒6个百分点至27﹒8%;
    (二)无线电信网络系统设备及服务:营业额下降6﹒1%至58﹒24亿元,占总营业额97﹒4%,除税
       前利润减少68﹒1%至1﹒42亿元;
    (三)运营商电信服务:营业额减少1﹒8%至1﹒58亿元,除税前亏损收窄41﹒3%至8760万元;
    (四)按客户划分,来自中国移动集团收益减少27﹒1%至11﹒14亿元,占总营业额18﹒6%;来自
       中国联通集团收益下跌26﹒2%至7﹒47亿元,占总营业额12﹒5%;来自中国电信集团收益下
       降0﹒7%至4﹒03亿元;来自中国铁塔收益上升34﹒6%至5﹒45亿元;来自中国内地其他客
       户收益减少7﹒8%至6﹒19亿元;来自国际客户及核心设备制造商之收益上升9﹒8%至
       23﹒98亿元,占总营业额40﹒1%;
    (五)按业务划分,来自基站天线及子系统业务之收入减少15﹒7%至25﹒61亿元,占总营业额
       42﹒8%;来自网络系统业务之收入上升6﹒5%至11﹒18亿元,占总营业额18﹒7%;来自
       服务之收入下跌6﹒8%至16﹒37亿元,占总营业额27﹒4%;来自其他(包括无线传输)业务
       之收入增长41﹒5%至5﹒07亿元;
    (六)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值物为11﹒88亿元,银行借贷总额为7﹒96亿
       元,平均存货周转期为117日(2022年12月31日:114日),财务杠杆比率(银行借贷总
       额除以资产总值)为8﹒5%(2022年12月31日:12﹒7%)。
公司事件簿2022  |  2021
  - 2022年11月,集团建议以介绍形式於新加坡证券交易所主板第二上市。12月,集团宣布已收到新加坡
    证券交易所发出的上市资格函,预期集团股票於2023年1月4日前後於新加坡证券交易所上市及开始买卖
    。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
31/07/2023配售 / 发行266,000 普通股HKD 1.300行使认股权及权证
30/04/2023配售 / 发行9,103,500 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
31/03/2023配售 / 发行13,967,500 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
28/02/2023配售 / 发行959,500 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
31/01/2023配售 / 发行1,125,000 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
31/12/2022配售 / 发行212,000 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
30/11/2022配售 / 发行10,000 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
31/10/2022配售 / 发行50,000 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
30/09/2022配售 / 发行128,000 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
31/08/2022配售 / 发行116,000 普通股HKD 1.170行使认股权及权证
股本
发行股数2,765,752,668
备注: 实时报价更新时间为 10/05/2024 17:59
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