| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要於中國從事製造及銷售卷煙包裝紙,產品分為轉移紙、複合紙以及框架紙,並於湖北省黃岡市設有生 產基地,其現時共有7條生產線,總建築面積為12,000平方米。 - 集團亦提供卷煙包裝紙加工服務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少5.3%至1.06億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄56.8%至 410萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加2.5倍至1145萬元,毛利率上升7.9個百分點至10.8%; (二)銷售卷煙包裝紙及原材料:營業額下跌0.5%至1.06億元,佔總營業額99.6%; (三)加工服務收入減少93.3%至39萬元; (四)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物合共為8924萬元,並無銀行借款,資本負債 比率(按借款總額(包括銀行借款)除以總權益計算)為零(2024年12月31日:1%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2022 | ||||||||||
| - 於2022年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)提升集團的產能、生產效率及擴大產品組合,包括計劃設立三條新生產線、於現有生產線安裝自動控制 系統以及發展製造鉑金定位紙的能力; (二)加強集團的研發能力,包括計劃購置先進的研發設備、擴大研究及開發部門、建設一棟總建築面積 3200平方米的研發中心,以及完善集團的質量控制系統; (三)建立一個集中式ERP系統來支持及管理集團的業務擴展並提升集團的營運效率; (四)加大集團在中國各省份的營銷投入,發展多元化的客戶群,並擬於上海市、雲南省及河南省設立銷售中 心。 - 2022年6月,集團發售新股上市,估計集資淨額9030萬港元,擬用作以下用途: (一)約3200萬港元(佔35.4%)用於興建一棟兩層廠房; (二)約2340萬港元(佔25.9%)用於購置4台複合機及10台自動控制系統; (三)約1760萬港元(佔19.5%)用於提升研發能力; (四)約580萬港元(佔6.4%)用於完善集團的企業資源計劃系統及基礎設施系統; (五)約260萬港元(佔2.9%)用於加大營銷投入; (六)約890萬港元(佔2.9%)用作營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
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| 股本 |
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